發(fā)布時(shí)間:2023-09-17 瀏覽:949次
為進(jìn)一步加強對企業(yè)內部審計工作的指導和監督,提升內審人員的業(yè)務(wù)素質(zhì),積極推進(jìn)集團公司內部控制體系建設。9月15日下午,集團公司開(kāi)展內部審計專(zhuān)題培訓會(huì )。會(huì )議由集團公司黨委委員、副總經(jīng)理彭凱主持,集團公司內審合規部負責人鄧月芳主講,集團公司全體職工及各子公司相關(guān)人員共計90余人參加培訓。
培訓以“內部審計相關(guān)知識及常見(jiàn)問(wèn)題”為主題,對審計內容做了詳細的介紹,從內部審計的背景、內部審計工作的特點(diǎn)、目標及常見(jiàn)問(wèn)題等幾個(gè)方面闡述了企業(yè)內部審計工作的重要性以及內審工作的總體目標和具體目標,并結合審計實(shí)例“以案說(shuō)審”。
本次培訓多角度為參訓人員提供了內審實(shí)務(wù)中必備的理論知識。大家紛紛表示收獲很大,對指導今后的內部審計工作和提高財務(wù)管理水平有很大幫助,在下一步工作中切實(shí)將學(xué)習成效轉化為工作實(shí)踐,促進(jìn)集團整體審計質(zhì)量和審計效率的全面提高。 (來(lái)源:人力資源部)